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邯郸市肥乡区民营办部门决算公开
河北;邯郸;肥乡区
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  发布单位:火标网       发布日期:2017-11-22 00:00:00
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邯郸市肥乡区民营办2016年部门决算公开

肥乡区民营办 2016年部门决算公开目录 第一部分 肥乡区民营办部门概况 一、部门职责及机构设置 二、部门决算单位构成 第二部分 肥乡区民营办2016年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、“三公”经费等相关信息统计表 十、政府采购情况表 第三部分 肥乡区民营办2016年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效管理工作开展情况说明 七、其他重要事项的说明 1、机关运行经费情况 2、政府采购情况 3、国有资产占用情况 4、其他需要说明的情况 第四部分 名词解释 1、财政拨款收入 2、政府性基金预算 3、基本支出 4、“三公”经费 5、机关运行经费 肥乡区民营办部门决算公开     第一部分 肥乡区民营办部门概况   一、部门职责及机构设置 1、贯彻落实国家和省有关发展中小企业(含乡镇企业、民营企业,以下统称中小企业)的法律、法规和方针政策,组织起草发展中小企业的地方性法规和规章,研究提出鼓励、扶持和引导中小企业发展的政策措施,负责对全区中小企业的综合协调、指导和服务。 2、拟定全区中小企业发展战略、中长期发展规划和年度预期目标组织实施;研究和规划行业投资布局,定期公布产业政策和投资引导目录,对全区中小企业进行项目登记备案和监督;指导和推进中小企业产业结构、组织结构、布局结构、产品结构的调整。 3、研究政策,制定规划,指导和推动全区中小企业体制创新、科技创新、管理创新工作。 4、负责中小企业的统计工作;监测分析全区中小企业的运行态势,为政府提供决策依据,为企业提供经济信息;指导中小企业的经营管理、统计财务和质量标准工作。 5、负责中小企业规模类型的划分及认定工作;参与上市企业的推荐工作;指导和协调中小企业改革,指导中小企业组建;负责协调中小企业与大型企业的协作配套工作;参与全区小城镇规划,指导中小企业经济园区建设。 6、研究和拟定全区中小企业科技创新规划和措施,组织指导中小企业的新产品开发、新技术推广和技术创新,负责中小企业经营管理和职工教育培训及人才引进;负责中小企业科技成果推荐和组织科技成果鉴定;组织协调中小企业系统专业技术职务任职资格评审工作。 7、研究拟定中小企业利用外资政策措施,制定外商投资产业目录,协调和指导中小企业招商引资及出口创汇;开展对内对外经济技术交流与合作;指导中小企业的外事、外经、外贸工作;指导中小企业固定资产投资和项目库建设工作。 8、组织指导全区健全和完善中小企业服务体系建设;指导、规范为中小企业提供服务的各类中介组织的工作;组织指导促进金融机构建立与中小企业的融资渠道。 9、承办肥乡区民营经济工作领导小组的日常工作,研究拟定全区发展民营经济的政策措施,并负责组织实施;协调和配合区农业产业化办公室工作。 10、负责机关内部的党建工作、思想政治工作,社会主义精神文明建设以及组织、人事、劳动、计划生育工作。 11、承办区委、区政府交办的其它事项,承办区人大、区政协的建议、提案事宜。 12、负责研究制定发展民营经济的政策措施;承办区民营经济领导小组的日常工作;负责研究提出发展个体、私营企业的政策措施和管理办法;受理民营企业举报投诉;负责指导个体劳动者协会和私营企业协会工作;负责民营企业家协会工作;协助区农业产业化办公室提出促进全区农业产业化发展政策建议;负责全区有关扶持农业产业化政策的落实;协助有关部门指导农业产业化服务体系建设。  二、部门决算单位构成 无下属单位。 第二部分 肥乡区民营办部门 2016年度部门决算报表 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
公开01表
部门:邯郸市肥乡区发展民营经济工作领导小组办公室 2016年度 单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 114.6 一、一般公共服务支出 29 0.0
二、上级补助收入 2 0.0 二、外交支出 30 0.0
三、事业收入 3 0.0 三、国防支出 31 0.0
四、经营收入 4 0.0 四、公共安全支出 32 0.0
五、附属单位上缴收入 5 0.0 五、教育支出 33 0.0
六、其他收入 6 0.0 六、科学技术支出 34 0.0
7 七、文化体育与传媒支出 35 0.0
8 八、社会保障和就业支出 36 0.0
9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 0.0
10 十、节能环保支出 38 0.0
11 十一、城乡社区支出 39 0.0
12 十二、农林水支出 40 0.0
13 十三、交通运输支出 41 0.0
14 十四、资源勘探信息等支出 42 115.6
15 十五、商业服务业等支出 43 0.0
16 十六、金融支出 44 0.0
17 十七、援助其他地区支出 45 0.0
18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.0
19 十九、住房保障支出 47 0.0
20 二十、粮油物资储备支出 48 0.0
21 二十一、其他支出 49 0.0
22 二十二、债务还本支出 50 0.0
23 二十三、债务付息支出 51 0.0
本年收入合计 24 114.6 本年支出合计 52 115.6
用事业基金弥补收支差额 25 0.0 结余分配 53 0.0
年初结转和结余 26 2.7 年末结转和结余 54 1.7
27 55
总计 28 117.3 总计 56 117.3

二、收入决算表

收入决算表
公开02表
部门:邯郸市肥乡区发展民营经济工作领导小组办公室 2016年度 单位:万元
科目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 114.6 114.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
215 资源勘探信息等支出 114.6 114.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21508 支持中小企业发展和管理支出 114.6 114.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2150801 行政运行 109.6 109.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2150802 一般行政管理事务 5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
公开03表
部门:邯郸市肥乡区发展民营经济工作领导小组办公室 2016年度 单位:万元
科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 115.6 110.6 5.0 0.0 0.0 0.0
215 资源勘探信息等支出 115.6 110.6 5.0 0.0 0.0 0.0
21508 支持中小企业发展和管理支出 115.6 110.6 5.0 0.0 0.0 0.0
2150801 行政运行 110.6 110.6 0.0 0.0 0.0 0.0
2150802 一般行政管理事务 5.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:邯郸市肥乡区发展民营经济工作领导小组办公室 2016年度 单位:万元
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次 1 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 114.6 一、一般公共服务支出 30 0.0 0.0 0.0
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.0 二、外交支出 31 0.0 0.0 0.0
3 三、国防支出 32 0.0 0.0 0.0
4 四、公共安全支出 33 0.0 0.0 0.0
5 五、教育支出 34 0.0 0.0 0.0
6 六、科学技术支出 35 0.0 0.0 0.0
7 七、文化体育与传媒支出 36 0.0 0.0 0.0
8 八、社会保障和就业支出 37 0.0 0.0 0.0
9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.0 0.0 0.0
10 十、节能环保支出 39 0.0 0.0 0.0
11 十一、城乡社区支出 40 0.0 0.0 0.0
12 十二、农林水支出 41 0.0 0.0 0.0
13 十三、交通运输支出 42 0.0 0.0 0.0
14 十四、资源勘探信息等支出 43 115.6 115.6 0.0
15 十五、商业服务业等支出 44 0.0 0.0 0.0
16 十六、金融支出 45 0.0 0.0 0.0
17 十七、援助其他地区支出 46 0.0 0.0 0.0
18 十八、国土海洋气象等支出 47 0.0 0.0 0.0
19 十九、住房保障支出 48 0.0 0.0 0.0
20 二十、粮油物资储备支出 49 0.0 0.0 0.0
21 二十一、其他支出 50 0.0 0.0 0.0
22 二十二、债务还本支出 51 0.0 0.0 0.0
23 二十三、债务付息支出 52 0.0 0.0 0.0
本年收入合计 24 114.6 本年支出合计 53 115.6 115.6 0.0
年初财政拨款结转和结余 25 2.7 年末财政拨款结转和结余 54 1.7 1.7 0.0
一般公共预算财政拨款 26 2.7 55
政府性基金预算财政拨款 27 0.0 56
28 57
总计 29 117.3 总计 58 117.3 117.3 0.0
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:邯郸市肥乡区发展民营经济工作领导小组办公室 2016年度 单位:万元
科目 本年支出合计 基本支出 项目支出
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 115.6 110.6 5.0
215 资源勘探信息等支出 115.6 110.6 5.0
21508 支持中小企业发展和管理支出 115.6 110.6 5.0
2150801 行政运行 110.6 110.6 0.0
2150802 一般行政管理事务 5.0 0.0 5.0
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:邯郸市肥乡区发展民营经济工作领导小组办公室 2016年度 单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 61.3 302 商品和服务支出 4.5 310 其他资本性支出 0.0
30101 基本工资 33.4 30201 办公费 1.5 31001 房屋建筑物购建 0.0
30102 津贴补贴 6.7 30202 印刷费 0.0 31002 办公设备购置 0.0
30103 奖金 13.8 30203 咨询费 0.0 31003 专用设备购置 0.0
30104 其他社会保障缴费 7.5 30204 手续费 0.0 31005 基础设施建设 0.0
30106 伙食补助费 0.0 30205 水费 0.0 31006 大型修缮 0.0
30107 绩效工资 0.0 30206 电费 0.0 31007 信息网络及软件购置更新 0.0
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.0 30207 邮电费 0.0 31008 物资储备 0.0
30109 职业年金缴费 0.0 30208 取暖费 0.0 31009 土地补偿 0.0
30199 其他工资福利支出 0.0 30209 物业管理费 0.0 31010 安置补助 0.0
303 对个人和家庭的补助 44.7 30211 差旅费 0.0 31011 地上附着物和青苗补偿 0.0
30301 离休费 0.0 30212 因公出国(境)费用 0.0 31012 拆迁补偿 0.0
30302 退休费 42.1 30213 维修(护)费 0.0 31013 公务用车购置 0.0
30303 退职(役)费 0.0 30214 租赁费 0.0 31019 其他交通工具购置 0.0
30304 抚恤金 0.0 30215 会议费 0.0 31020 产权参股 0.0
30305 生活补助 0.3 30216 培训费 0.0 31099 其他资本性支出 0.0
30306 救济费 0.0 30217 公务接待费 0.0 304 对企事业单位的补贴 0.0
30307 医疗费 0.0 30218 专用材料费 0.0 30401 企业政策性补贴 0.0
30308 助学金 0.0 30224 被装购置费 0.0 30402 事业单位补贴 0.0
30309 奖励金 0.0 30225 专用燃料费 0.0 30403 财政贴息 0.0
30310 生产补贴 0.0 30226 劳务费 0.0 30499 其他对企事业单位的补贴 0.0
30311 住房公积金 0.0 30227 委托业务费 0.0 307 债务利息支出 0.0
30312 提租补贴 0.0 30228 工会经费 0.4 30701 国内债务付息 0.0
30313 购房补贴 0.0 30229 福利费 0.0 30707 国外债务付息 0.0
30314 采暖补贴 2.3 30231 公务用车运行维护费 0.0 399 其他支出 0.0
30315 物业服务补贴 0.0 30239 其他交通费用 2.6 39906 赠与 0.0
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.0 30240 税金及附加费用 0.0
30299 其他商品和服务支出 0.0
人员经费合计 106.0 公用经费合计 4.5
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:邯郸市肥乡区发展民营经济工作领导小组办公室 2016年度 单位:万元
科目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计
 
 
 
 
 
 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出,故此表无数据八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
编制单位:邯郸市肥乡区发展民营经济工作领导小组办公室 2016年度 金额单位:万元
科目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计
 
 
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明:本部门无国有资本经营预算财政拨款支出,故此表无数据 九、“三公”经费等相关信息统计表
“三公”经费及相关信息统计表
公开09表
编制单位:邯郸市肥乡区发展民营经济工作领导小组办公室 2016年度 金额单位:万元
行次 预算数 统计数 行次 统计数
1 2 3
一、“三公”经费支出 1 二、国有资产占用情况 22
(一)支出合计 2 (一)车辆数合计(辆) 23
1.因公出国(境)费 3 1.部级领导干部用车 24
2.公务用车购置及运行维护费 4 2.一般公务用车 25
(1)公务用车购置费 5 3.一般执法执勤用车 26
(2)公务用车运行维护费 6 4.特种专业技术用车 27
3.公务接待费 7 5.其他用车 28
(1)国内接待费 8 (二)单价50万元以上通用设备(台,套) 29
其中:外事接待费 9 (三)单价100万元以上专用设备(台,套) 30
(2)国(境)外接待费 10 31
(二)相关统计数 11 32
1.因公出国(境)团组数(个) 12 33
2.因公出国(境)人次数(人) 13 34
3.公务用车购置数(辆) 14 35
4.公务用车保有量(辆) 15 36
5.国内公务接待批次(个) 16 37
其中:外事接待批次(个) 17 38
6.国内公务接待人次(人) 18 39
其中:外事接待人次(人) 19 40
7.国(境)外公务接待批次(个) 20 41
8.国(境)外公务接待人次(人) 21 42
说明:本部门无“三公”经费支出,故此表无数据 十、政府采购情况表
政府采购情况表
公开10表
编制单位:邯郸市肥乡区发展民营经济工作领导小组办公室 2016年度 金额单位:万元
项目 采购计划金额
总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金
合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金
栏次 1 2 3 4 5 6
货物
工程
服务
项目 实际采购金额
总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金
合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金
栏次 7 8 9 10 11 12
货物
工程
服务
说明:本部门无政府采购,故此表无数据第三部分 肥乡区民营办2016年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2016年度决算收入总计 114.6万元,决算支出总计 115.6万元。与2015年相比,决算收支总计分别减少 33.7万元,主要为离休费抚恤金和项目支出减少。决算收入总计中,含年初结转和结余2.7万元;决算支出总计中,含年末结转和结余1.7万元。 2016年年初结转和结余2.7万元,本年财政拨款收入 114.6万元,本年决算支出 115.6万元,年末结转和结余1.7万元。 二、收入决算情况说明 2016年度财政拨款收入 114.6万元,其中:行政运行 109.6万元,一般行政管理事务5.0万元。 与2016年预算相比:2016年度财政拨款收入年初预算数 114.23万元,年末决算数比预算数增加0. 37万元,主要原因是:工资调整原因。 与2015年决算相比:2016年财政拨款收入决算与2015年决算相比减少 13.7万元,原因是离休费抚恤金和项目支出减少。 三、支出决算情况说明 2016年度支出合计 115.6万元,全部为基本支出,其中:行政运行 110.6万元,一般行政管理事务5万元。 与2016年预算相比:2016年支出预算 109.23万元,年末决算数比预算数增加6. 37万元,主要原因:政策性调资增加人员经费支出。 与2015年决算相比:2016年支出决算 115.6万元,与2015年决算相比减少 20万元,主要原因是:离休费抚恤金和项目支出减少。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016年初财政拨款结转和结余2.7万元;一般公共预算财政拨款收入 114.6万元,财政拨款支出 115.6万元,年末结转和结余1.7万元。 与2016年预算相比:2016年度财政拨款收入年初预算数 114.23万元,年末决算数比预算数增加0. 37万元,主要原因是:工资调整原因。 与2015年决算相比:2016年财政拨款支出决算 115.6万元,与2015年决算相比:2016年财政拨款收入决算与2015年决算相比减少 13.7万元,原因是离休费抚恤金和项目支出减少。 五、“三公”经费支出决算情况说明 2016年度我单位“三公”经费支出共计0万元,2016年与2015年相比“三公”经费减少0.5万元。主要原因是:上级对我县民营经济工作指导频次减少,培训会议减少。六、预算绩效管理工作开展情况说明 根据区财政预算绩效管理要求,本部门以“部门职责—工作活动”为依据,确定预算项目和预算额度,清晰描述预算开支项目范围和内容,确定预算项目绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下良好基础。 七、其他重要事项情况说明 (一)机关运行经费情况: 2016年我单位运行经费严格按照规定支出,该项支出为4.5万元,2015年支出5.3万元,减少0.8万元,其中:办公费与培训费减少。 (二)政府采购情况: 2016年,我单位政府采购支出为0万元;2015年,我单位政府采购支出为0万元。与2015年相比持平。(三)国有资产占用情况: 截止2016年12月31日,我单位共有车辆0辆。 (四)其他需要说明的情况: 无 第四部分 名词解释   1.财政拨款收入:指中央或省财政当年拨付的资金,包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。   2、政府性基金预算:对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。   3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   4.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,2016年度的统计口径为行政机关的日常公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
项目官方指定标书制作单位:18652225819

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