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2024年度宁城县工信和科技局本级预算公开
内蒙古 赤峰 宁城县
拟在建项目
1418.62万元
  发布单位: 火标网  发布日期: 2024-02-21 00:41:06
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****年度宁城县工信和科技局本级预算公开

批复时间: **** 年  *  月  ** 日

公开时间: **** 年  *  月  ** 日

目   录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

三、****年主要工作任务及目标

第二部分 预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  ****年部门(单位)预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

宁城县工信和科技局职能

宁城县工信和科技局是宁城县人民政府主管工业经济运行与调度、商贸流通体系建设与发展、科学技术的推广与应用的综合经济部门。

宁城县工信和科技局主要职责:

(一)贯彻执行新型工业化发展战略和政策,拟订全县工业和信息化发展规划和年度计划并组织实施。

(二)监测分析全县工业经济运行态势,进行预测预警、信息发布和引导。

(三)负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模和方向、中央和地方财政性建设资金安排的建议。

(四)研究提出全县传统产业技术改造、产业结构调整和新兴产业发展意见。

(五)指导全县工业绿色发展。

(六)负责工业和信息技术服务业创新体系建设,推动技术创新和产学研用相结合。

(七)组织实施大数据发展规划和政策措施,推动政务数据与行业数据、社会数据融合,推动大数据与实体经济融合发展。

(八)负责工业领域信息化工作。

(九)组织协调振兴装备制造业工作。

(十)统筹推进全县技术创新体系建设,深化科技体制改革,会同有关部门健全科技创新激励机制,加强科研诚信建设,提升企业的创新能力。

(十一)组织实施全县科技人才队伍建设规划、科技人才计划,推动科技创新创业人才队伍建设。

(十二)承担科技统计、科技安全、科技保密等相关工作。组织指导科技合作及科技人才交流工作。

(十三)提出全县流通体制改革意见,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业的发展,推进流通产业结构调整。

(十四)组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

二、机构设置及预算单位构成情况

 (一)宁城县工信和科技局设下列内设机构:

    *、办公室。负责机关日常运转和综合协调。承担公文办理、信息宣传、会议组织、政务公开、文书档案、财务管理、机要保密、制度建设、后勤保障等工作。承担机关和所属单位的干部人事、机构编制、教育培训、绩效考核、劳动工资等工作。承担系统内离退休人员的服务管理工作。

*、工业规划股。组织贯彻落实国家和地方有关工业和信息化的法律法规和政策措施。研究提出我县工业经济和信息产业的总体规划。负责机关工业和信息化相关重要综合性文件和规范性文件的审核工作。负责行政审批相关事项的审核工作。

*、工业综合股。负责机关重要的综合性文稿起草;负责对外信息发布工作;对全县工业经济责任目标完成情况进行综合考核。组织实施全县工业和信息化能源节约、资源综合利用、绿色制造体系建设和自愿型清洁生产促进政策和规划;组织实施工业绿色发展重大示范项目以及节能新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

*、行业管理股。承担冶金、化工、建材装备制造业等的行业管理工作。贯彻落实国家、自治区有关产业政策和技术规范、标准,研究拟订原材料工业、装备工业发展规划并组织实施。依托重点工程建设协调有关重大专项的实施。推进智能制造发展,推进技术装备的技术引进、消化吸收和自主创新。

*、信息化建设股。负责工业领域信息化工作,负责大数据行政管理工作。落实工业信息化规划和政策措施。承担工业领域的信息化及信息安全、电子商务、电子认证工作。指导工业数字化、智能化、网络化应用。

*、科技综合股。贯彻落实科技创新发展战略、规划、政策措施和年度计划,统筹管理科技计划项目。组织实施创新调查和科技统计工作。承担全县科技资金协调、评估、监管等相关工作。会同有关部门提出合理配置科技资源的措施建议,推动多元化科技投入体系建设。

*、商务综合股。负责市场体系建设。落实促进全县市场体系建设的政策措施。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设。推进农村市场体系建设,指导社区商业发展和标准化菜市场相关工作。加强农畜产品流通、冷链物流等基础建设。按有关规定对汽车流通和旧货流通等行业进行监督管理。

*、行政审批办公室。负责工业和信息化固定资产投资项目节能评估和审查。负责重点用能单位能源管理人员备案。负责普通工业项目及一般性技术改造工业项目备案。负责权限内工业和信息化固定资产投资项目备案。负责单用途商业预付卡备案登记。负责民用爆破器材销售许可初审。

*、机关党组织。负责机关和所属事业单位的党建工作。

(二)宁城县工信和科技局部门机构及人员基本情况

宁城县工信和科技局独立预算单位共有*家(本部门无独立核算的下属单位),其中:财政拨款的行政单位*家,参照公务员法管理的事业单位为*家,公益一类事业单位为*家,公益二类事业单位*家。

****年宁城县工信和科技局,预算编制单位共有*家,其中:预算编制人数**人,其中:行政编制**人,参公及事业编制**人。截止****年**月底实在职**人,其中:行政编制**人,事业及参公编制**人。离退休*人,其他人员**人。

(三)宁城县工信和科技局本级局属单位设置情况

纳入****年宁城县工信和科技局预算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

序号 单位名称 单位性质
宁城县工信和科技局本级本级 财政拨款的行政单位
* *事业单位 参照公务员法管理的事业单位
*
*

三、****年主要工作计划及目标

(一)工业工作计划

*.抓项目建设,增强可持续发展能力。

****年,计划实施****万元以上重点工业项目**个,其中新建项目**个,续建项目*个,总投资***.*亿元,****年计划完成投资**.*亿元。重点推动华恒生物基材料项目全面建成投产;力促宁城县风光氢钢焦化绿色循环经济产业园、猫砂产业园开工建设;完成生物科技产业园扩区工作。

*.抓运行调控,力促工业经济稳定增长。

加强监测调度,稳定现有重点企业生产,推进停产半停产企业恢复正常生产,确保工业经济实现稳定增长。深入推进“工业培优增效行动”,积极培育新的经济增长点。****年,力争新增规上企业*家,规上工业预计实现产值***亿元,同比增长**%。

*.抓企业培育,推动工业企业高质量发展。

深入开展企业培优做强工作,培育新的经济增长点,积极推荐符合条件的企业入统;强化惠企政策落实,力争在“专精特新”企业培育、助保贷业务开展等方面实现新突破,让更多中小企业享受政策红利。****年,力争培育“专精特新”企业*家,创新型中小企业*-*家。创建科技型中小企业、高新技术企业、企业技术中心等创新平台主体*-*家。

*.抓节能降碳,推进工业企业绿色化转型升级。

引导现有传统企业实施产能升级技改、节能技改、节水技改项目,对规模以上企业技改项目和产能升级实行动态化管理。不断加强对高耗能企业管理,鼓励企业进行绿色制造体系建设。

*.抓行业监管,推进工业经济健康有序发展。

落实好企业安全生产主体责任,加强安全生产管理,确保不出现重大安全生产事故。加大民爆、盐业等行业监管力度,完成国安民爆公司迁建。积极开展淘汰落后产能工作。

*.抓信息化建设,推动企业数字化转型升级。

一是推动通信基础设施建设,提升信息化支撑能力。二是推进企业“两化融合”发展,培育企业进行国家两化融合评定,组织引导规上工业企业完成两化融合评估诊断和对标工作。三是引导中唐特钢、东方万旗等企业实施数字化改造,不断提升企业信息化水平。

(二)商务工作计划

*.持续推进促消费工作。

一是落实好《宁城县关于支持社消零企业及服务业提质发展若干措施》,完善培育和奖励措施,为提升和优化社零额企业做好制度支撑。二是进一步优化营商环境,对企业正常的促消费宣传推介活动应放尽放,充分释放企业活力,充分挖掘入统培育资源,为提升社零额提供资源支撑。三是筹划各类促消费活动,推动消费持续提升。四是加快推进金三角城市综合体及国际万商城招商工作,为我县消费升级扩容注入新动力。

*.积极推进电子商务工作。

一是加大电商直播宣传,推动传统企业进行电商化改造,实现转型升级。二是与抖音等电商合作,持续做好电商网红主播孵化工作。三是推动永生商务等电子商务公司持续开展电商直播培训,为电商直播提供人力资源支持。四是积极对接国家能源集团电商平台,深入挖掘资源,推荐县内优质农特产品企业开展线上消费帮扶。

*.加快推动综合性专业市场建设。

推进综合型专业市场加油站项目开工建设,加大*处既有建设用地招商工作,确保****年开工建设。

*.全力推进对外贸易提质增量。

****年,计划外贸进出口额实现****万美元,同比增长**%。新增自营出口企业*家。不断提升中欧班列“赤峰号”运行效益,督促天宇化工、和正美化工等企业使用中欧班列开展业务。内引外联,引导优势企业“走出去”,助力外贸企业开拓海外市场。加强专业型人才培训,培养适应外贸企业的应用型和复合型人才。积极推进县域外经贸破零增量工作,立足优质膨润土资源,加大轻体猫砂、水溶猫砂等高附加值产品的研发力度,持续拓展线上+线下销售渠道,打造宠物经济上下游全产业链条,打响“宁城猫砂”品牌、打造猫砂“世界工厂”。全力推进“宁城县猫砂产业合作项目”“技术服务合作项目”“中国猫砂科技产业园项目”等项目尽早落地开工,打造年产猫砂**万吨以上、符合出口验场标准的花园式猫砂生产车间,切实推动宁城县猫砂产品外贸出口提质增效。

(三)科技工作计划

*.做好科技政策宣传。

加强与企业的联系,做好科技创新政策宣传和服务工作,充分利用中科院和上海交交大与赤峰建设的区域协同平台,推动企业与高校、院所加强科技创新合作。

*.积极培育创新主体和平台载体。

继续实施创新型企业双倍增行动。组织推动恒祥化工、爱牧科技有限公司等企业开展高新企业申报,继续引导恒荣化工、九邦农业等企业开展科技型中小企业认定工作。围绕我县食品、冶金、化工、装备等产业发展需求,逐步培育重点实验室、技术研发中心科普示范基地等。

*.引导企业积极申报各类科技计划项目,争取上级资金扶持。

精准向企业推送各类科技惠企政策,指导企业积极申报自治区重点研发和成果转化、技术交易后补助、中央引导地方科技发展资金、自治区科技创新引导奖励资金和赤峰市科技特派员助力乡振兴等科技支持项目。

*.全力引进和培养科技创新人才。

按照市局下达的任务指标做好三区人才引进、培训及管理服务工作。

*.支持企业开展研发活动。

支持企业开展研发活动,引导企业使用云科税通管理平台,帮助企业做好研发费用的归集整理,做好规模以上企业*&*数据统计填报工作。

*.做好科技成果和技术交易合同认定登记工作。

要求各创新主体应登尽登,应统尽同,确保两项工作年度“双清零”。

*、通过开展科技活动周等活动,开展科普宣传工作。同时做好火炬统计等汇总上报工作。

第二部分  ****年预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

我单位****年度收入、支出预算总计***.**万元,与上年相比收、支预算总计各增加***.**万元,增长 **.**%。其中:

(一)收入预算总计****.*万元。包括:

*.本年收入合计***.**万元。

(*)一般公共预算拨款收入***.**万元,与上年相比增加***.**万元,增长**.**%。主要原因是增加三区人才科技专项支出***万元和新增退休费***.**万元。

(*)政府性基金预算拨款收入   万元,与上年相比增加(减少)   万元,增长(减少)  %。主要原因是不存在此项内容。

(*)国有资本经营预算拨款收入    万元,与上年相比增加(减少)   万元,增长(减少)   %。主要原因是不存在此项内容。

(*)财政专户管理资金收入   万元,与上年相比增加(减少)   万元,增长(减少)   %。主要原因是不存在此项内容。

(*)事业收入   万元,与上年相比增加(减少) 万元,增长(减少)   %。主要原因是不存在此项内容不存在此项内容。

(*)事业单位经营收入     万元,与上年相比增加(减少)     万元,增长(减少)     %。主要原因是不存在此项内容。

(*)上级补助收入     万元,与上年相比增加(减少)     万元,增长(减少)     %。主要原因是不存在此项内容。

(*)附属单位上缴收入     万元,与上年相比增加(减少)     万元,增长(减少)     %。主要原因是不存在此项内容。

(*)其他收入     万元,与上年相比增加(减少)     万元,增长(减少)     %。主要原因是不存在此项内容。

*.上年结转结余 ****.** 万元。与上年相比增加***.**   万元,增长***.**%。主要原因是财力紧张,许多专项上年没有支付。

(二)支出预算总计 ****.*万元。包括:

*.本年支出合计***.**万元。

(*)一般公共服务支出**.**万元,主要用于单位正常运转。与上年相比减少*.**万元,减少*.** %。主要原因是为了压缩公用经费支出。

(*)科学技术支出***.**万元,主要用于单位人员工资。与上年相比减少**.**万元,减少*.**%。主要原因是人员调动。

(*)社会保障和就业支出***.**万元,主要用于退休人员退休费和养老失业工伤等保险支出。与上年相比增加***.***万元,增长***.**%。主要原因是新增退休费***.**万元及保险基数增加。

(*)卫生健康支出**.*万元,主要用于医疗保险。与上年相比增加*.**万元,增长*.** %。

(*)住房保障支出**.**万元,主要用于住房公积金支出。与上年相比增加*.**万元,增长*.**%。主要原因是调增了公积金基数。

(*)科学技术支出--其他科学技术支出***万元,系三区人才专项支出。

*.年终结转结余****.**万元,主要原因是上年财力紧张,部分专项支出未能支付。

二、收入预算情况说明

本单位****年收入预算总计****.*万元,包括本年收入     ***.**万元,上年结转结余****.**万元。其中:

本年一般公共预算收入***.**万元,占***%;

本年政府性基金预算收入     万元,占      %;

本年国有资本经营预算收入     万元,占     %;

本年财政专户管理资金     万元,占     %;

本年事业收入     万元,占     %;

本年事业单位经营收入     万元,占     %;

本年上级补助收入     万元,占     %;

本年附属单位上缴收入     万元,占     %;

本年其他收入     万元,占     %;

上年结转结余的一般公共预算收入****.**万元,占     *** %;

上年结转结余的政府性基金预算收入     万元,占     %;

上年结转结余的国有资本经营预算收入   万元,占     %;

上年结转结余的财政专户管理资金     万元,占      %;

上年结转结余的单位资金     万元,占      %;

三、支出预算情况说明

本单位****年支出预算合计****.*万元,其中:

基本支出 ***.** 万元,占 **.**  %;

项目支出 ****.**万元,占 **.** %;

事业单位经营支出     万元,占     %;

上缴上级支出         万元,占     %;

对附属单位补助支出   万元,占     %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

本单位****年度财政拨款收、支总预算 ****.*万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加****.**万元,增长***.** %。主要原因是上年结转专项较多,同时新增退休费新增三区人才专项。

五、一般公共预算支出预算情况说明

本单位****年一般公共预算财政拨款支出预算****.* 万元,与上年相比增加****.**万元,增长***.**%。具体情况如下:

(一)一般公共服务(类)

一般公共服务类年初预算数为****.*万元,与上年相比增加****.**万元。其中:

(*)一般公共服务支出--商务事务--行政运行支出**.**万元,主要用于单位正常运转。与上年相比减少*.**万元,减少*.** %。主要原因是为了压缩公用经费支出。

(*)科学技术支出--科学技术管理事务--行政运行支出***.**万元,主要用于单位人员工资。与上年相比减少**.**万元,下降*.**%。主要原因是人员调动。

(*)社会保障和就业支出-- 行政事业单位养老支出--机关事业单位养老保险缴费支出***.**万元,主要用于退休费及养老失业工伤等保险支出。与上年相比增加***.***万元,增长***.**%。主要原因是新增退休费***.**万元及保险基数增加。

(*)卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗支出**.*万元,主要用于医疗保险。与上年相比增加*.**万元,增长*.** %。

(*)住房保障支出--住房改革支出--住房公积金**.**万元,主要用于住房公积金支出。与上年相比增加*.**万元,增长*.**%。主要原因是调增了公积金基数。

(*)科学技术支出--其他科学技术支出--其他科学技术支出***万元,系****年三区人才专项支出。

(*)科学技术支出--其他科学技术支出--其他科学技术支出***万元,系结转的****年三区人才专项支出。

    (*)科学技术支出--应用研究--其他应用研究支出*.*万元,系结转的****年专项支出    

(**)科学技术支出--技术研究与开发--科技成果转化与扩散支出***万元,系结转的****年专项支出。

(**)节能环保支出--其他节能环保支出--其他节能环保支出**.**万元,系结转的****年新能源汽车购置补贴。

(**)资源勘探工业信息等支出--支持中小企业发展和管理支出--其他支持中小企业发展和管理支出***万元,系结转的****年重点产业发展专项支出。

(**)商业服务业等支出--商业流通事务--其他商业流通事务支出**万元,系结转的****年内贸流通服务业发展专项支出。

(**)商业服务业等支出--涉外发展服务支出--其他涉外发展服务支出***万元,系结转的****年外经贸发展专项支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位****年度一般公共预算财政拨款基本支出预算    ***.**万元,其中:

(一)人员经费 ***.** 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

(二)公用经费**.**万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

本单位****年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出**万元,其中因公出国(境)费支出   万元,占   %;公务用车购置及运行维护费支出*.**万元,占 **.* %;公务接待费支出*.** 万元,占**.* %。具体情况如下:

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 ** 万元,比上年预算减少 *.* 万元,减少   *.** %; 其中:

*.因公出国(境)费预算支出      万元,比上年预算增加(减少)      万元,主要原因……。

*.公务用车购置及运行维护费预算支出   *.**  万元。其中:

(*)公务用车购置预算支出      万元,比上年预算增加(减少)      万元,主要原因……。

(*)公务用车运行维护费预算支出 *.** 万元,比上年预算减少*.** 万元,主要原因压缩三公经费支出。

*.公务接待费预算支出  *.** 万元,比上年预算减少*.**  万元,主要原因压缩三公费。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

**部门(单位)**年政府性基金支出预算支出 *  万元。与上年相比增加(减少)   万元,增长(减少)    %。主要原因是无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

**部门(单位)**年国有资本经营预算支出 *  万元。与上年相比增加(减少)   万元,增长(减少)   %。主要原因是无政府性基金预算支出。

十、项目支出预算情况说明

本单位****年预算安排项目** 个,项目预算总金额  ****.**万元。其中,财政本年拨款金额 ***  万元,财政拨款结转结余  ****.**   万元,财政专户管理资金    万元,单位资金    万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

我单位****年机构运行经费预算支出**.** 万元,与上年相比减少  *.**  万元,减少*.**%。主要原因是压缩公用经费支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

**部门(单位)**年政府采购支出预算总额     万元,其中:拟采购货物支出     万元、拟采购工程支出   万元、拟购买服务支出    万元。

十三、国有资产占用情况说明

我单位共有车辆 * 辆,其中,一般公务用车* 辆、执法执勤用车* 辆、特种专业技术用车* 辆、业务用车*辆、其他用车 * 辆等。单价**万元(含)以上的通用设备 * 台(套),单价***万元(含)以上的专用设备 * 台(套)。

十四、项目绩效目标情况说明

****年,填报绩效目标的预算项目 **  个,公开绩效目标  ** 个,公开项目占全部预算项目的*** %。公开填报绩效目标的项目预算 ***.** 万元,占全部项目预算的***%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款:部门(单位)从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费:指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门/单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:韩亚坤        联系电话:***********

第五部分  预算表

详见附表:登录后查看

项目官方指定标书制作单位:18652225819

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